目錄
一、部門(單位)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支安排及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
六、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
九、其他需要說(shuō)明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
十一、2024年部門預(yù)算表
十二、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表
第一部分 部門(單位)主要職責(zé)
根據(jù)市編委黃編〔2015〕22號(hào)文件精神,市教育考試院(市高等學(xué)校招生委員會(huì)辦公室)為市教育局管理的副縣級(jí)事業(yè)單位,核定全額撥款事業(yè)編制13名,領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正2副,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè):高考辦、中招辦、綜考辦。本單位現(xiàn)有職工14人,領(lǐng)導(dǎo)1正2副,中層干部3人,退休人員8人。
????主要職能為:(1)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)教育招生、考試的方針、政策和法規(guī),按照國(guó)家有關(guān)教育改革的精神和要求,研究制定我市有關(guān)教育招生、考試的規(guī)范性文件、措施和辦法并監(jiān)督執(zhí)行。(2)負(fù)責(zé)全市普通高等學(xué)校招生全國(guó)統(tǒng)一考試的考試組織及相關(guān)錄取工作。(3)負(fù)責(zé)全市成人高等學(xué)校招生全國(guó)統(tǒng)一考試的考試組織工作。(4)負(fù)責(zé)全市高等教育自學(xué)考試報(bào)名、考試及畢業(yè)證辦理工作。(5)負(fù)責(zé)全市研究生招生全國(guó)統(tǒng)一考試的考試組織工作。(6)負(fù)責(zé)全市教師資格考試、全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試、全國(guó)公共英語(yǔ)等級(jí)考試及全省英語(yǔ)口語(yǔ)考試等教育類非學(xué)歷等級(jí)證書(shū)考試組織工作。(7)負(fù)責(zé)全市初中升高中統(tǒng)一考試組織、閱卷、錄取以及中專錄取審批工作。(8)負(fù)責(zé)全市高中學(xué)業(yè)水平考試合格考和等級(jí)考的考試組織工作。
第二部分 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
黃石市教育考試院為黃石市教育局的二級(jí)預(yù)算單位,本院內(nèi)設(shè)三個(gè)科室高考辦、中招辦、綜考辦。
第三部分 預(yù)算收支安排及增減變化情況
(一)收入支出預(yù)算總體情況及增減變化情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,黃石市教育考試院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探工業(yè)信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲(chǔ)備支出、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出;2024年度收支總預(yù)算 萬(wàn)元。(簡(jiǎn)述本部門《收支總表》使用科目,各部門單位按本部門實(shí)際使用科目情況說(shuō)明即可,下同)
其中:1、收入預(yù)算情況 。2024年度收入預(yù)算 1692.51
萬(wàn)元, 比上年預(yù)算增加 494.37 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 41.26 %。其中,一般公共預(yù)算撥款收入 692.51 萬(wàn)元,占本年收入 40.91 %,包括經(jīng)費(fèi)撥款 262.01 萬(wàn)元、行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款 0 萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元,占本年收入 0 %,包括政府性基金財(cái)政撥款 0 萬(wàn)元、中央政府性基金財(cái)政撥款 0 萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0 萬(wàn)元,占本年收入 0 %;財(cái)政專戶管理資金收入 0 萬(wàn)元,占本年收入 0 %;事業(yè)收入 1000 萬(wàn)元,占本年收入 59.08 %;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,占本年收入 0 %;上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元,占本年收入 0 %;附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元,占本年收入 0 %;其他收入 0 萬(wàn)元,占本年收入 0 %;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬(wàn)元,占本年收入 0 %。(簡(jiǎn)述本部門《收支總表》、《收入總表》使用科目)
收入增加原因:根據(jù)市財(cái)政要求,2024年屬省教育考試院下?lián)芊謱淤Y金納入預(yù)算內(nèi)管理。
2、支出預(yù)算情況。2024年度支出預(yù)算 1692.51 萬(wàn)元, 萬(wàn)元, 比上年預(yù)算增加 494.37 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 41.26 %。按支出功能分類本年支出預(yù)算構(gòu)成為:一般公共服務(wù)支出 萬(wàn)元,占本年支出 0 %;公共安全支出 0萬(wàn)元,占本年支出 0 %;教育支出 1692.51 萬(wàn)元,占本年支出 100 %;科學(xué)技術(shù)支出 0 萬(wàn)元,占本年支出 0 %。(簡(jiǎn)述本部門《收支總表》使用科目)
按支出結(jié)構(gòu)劃分本年支出預(yù)算構(gòu)成為:基本支出 1666.51萬(wàn)元,占總支出的 98.46 %;項(xiàng)目支出 26 萬(wàn)元,占總支出的 1.54 %;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元,占本年支出 0 %;上繳上級(jí)支出 0 萬(wàn)元,占本年支出 0 %;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元,占本年支出 0 %。
支出增加原因:
(1)2024年基本支出比上年預(yù)算增加 494.37 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 42.17 %,主要是根據(jù)市財(cái)政要求,2024年屬省教育考試院下?lián)芊謱淤Y金納入預(yù)算內(nèi)管理 ;
(2)2024年項(xiàng)目支出與上年對(duì)比無(wú)增減變化,與上年預(yù)算持平。
(二)財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收支總預(yù)算692.51萬(wàn)元,收入全部為一般公共預(yù)算撥款(無(wú)政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。
支出包括:一般公共服務(wù)支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;公共安全支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;教育支出 692.51 萬(wàn)元,占 100 %;科學(xué)技術(shù)支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;文化旅游體育與傳媒支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;社會(huì)保障和就業(yè)支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;衛(wèi)生健康支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;節(jié)能環(huán)保支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;農(nóng)林水支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;交通運(yùn)輸支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;資源勘探工業(yè)信息等支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;金融支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;援助其他地區(qū)支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;自然資源海洋氣象等支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;住房保障支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;糧油物資儲(chǔ)備支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;其他支出 0萬(wàn)元,占 0 %;債務(wù)還本支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;債務(wù)付息支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 0 萬(wàn)元,占 0 %。
(三)一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
1、一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
2024年度一般公共預(yù)算支出 692.51 萬(wàn)元,與上年預(yù)算相比,一般公共預(yù)算支出增加 194.37 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 39.01 %。主要原因:根據(jù)市財(cái)政要求,2024年屬省教育考試院下?lián)芊謱淤Y金納入預(yù)算內(nèi)管理。
2、一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
2024年度一般公共預(yù)算支出 692.51 萬(wàn)元,主要用于以下方面教育支出 692.51 萬(wàn)元,占 100 %。
3、一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
(1)教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為 666.51 萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加 194.37 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 41.16 %。主要原因是根據(jù)市財(cái)政要求,2024年屬省教育考試院下?lián)芊謱淤Y金納入預(yù)算內(nèi)管理。
(2)教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為 26 萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加 0萬(wàn)元,增長(zhǎng) %。主要原因無(wú)。
(四)一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2024年度一般公共預(yù)算基本支出 666.51 萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi) 218.99 萬(wàn)元,主要包括:基本工資 94.26 萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼 14.68 萬(wàn)元、獎(jiǎng)金 0 萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi) 0 萬(wàn)元、績(jī)效工資 37.52 萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 21.28 萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi) 10.64 萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 19.92 萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 0 萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi) 0 萬(wàn)元、住房公積金 17.71 萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi) 0萬(wàn)元、其他工資福利支出 0 萬(wàn)元、離休費(fèi) 0 萬(wàn)元、退休費(fèi) 0 萬(wàn)元、退職(役)費(fèi) 0 萬(wàn)元、撫恤金 0 萬(wàn)元、生活補(bǔ)助 0 萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi) 0 萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 2.97 萬(wàn)元、助學(xué)金 0 萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金 0 萬(wàn)元、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 0萬(wàn)元、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 0 萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0萬(wàn)元;
公用經(jīng)費(fèi) 447.52 萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi) 7.5 萬(wàn)元、印刷費(fèi) 0 萬(wàn)元、咨詢費(fèi) 0 萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi) 0 萬(wàn)元、水費(fèi) 0萬(wàn)元、電費(fèi) 0 萬(wàn)元、郵電費(fèi) 0 萬(wàn)元、取暖費(fèi) 0 萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi) 0 萬(wàn)元、差旅費(fèi) 0 萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 0萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi) 30.5 萬(wàn)元、租賃費(fèi) 0 萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi) 0 萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元、專用材料費(fèi) 0萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元、專用燃料費(fèi) 0 萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi) 400 萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi) 0 萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 2.95 萬(wàn)元、福利費(fèi) 3.69 萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用 1.13 萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用 0 萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出 1.75 萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置 0 萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置 0 萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 0 萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置 0 萬(wàn)元、其他資本性支出 0 萬(wàn)元。
(五)政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年本部門預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,故無(wú)此項(xiàng)預(yù)算,與上年對(duì)比無(wú)增減變化,與上年預(yù)算持平。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年本部門預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,故無(wú)此項(xiàng)預(yù)算,與上年對(duì)比無(wú)增減變化,與上年預(yù)算持平。
(七)項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明
2024年度預(yù)算共安排項(xiàng)目支出 26 萬(wàn)元,比上年增加(減少) 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降) 0 %,增加(減少)原因主要是:2023年項(xiàng)目支出26萬(wàn)元,無(wú)增減。主要包括:本年財(cái)政撥款安排 26 萬(wàn)元(其中,一般公共預(yù)算撥款安排 26 萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款安排 0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排 0 萬(wàn)元),財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排 0 萬(wàn)元(其中,一般公共預(yù)算撥款安排 0 萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款安排 萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排 0 萬(wàn)元),財(cái)政專戶管理資金安排 0 萬(wàn)元和單位資金安排 0 萬(wàn)元。
項(xiàng)目包括:1、中考考務(wù)費(fèi)項(xiàng)目。預(yù)算經(jīng)費(fèi) 26 萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加(減少) 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降) 0 %。主要用于彌補(bǔ)中考經(jīng)費(fèi)不足。
第四部分 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2024年本部門預(yù)算中沒(méi)有安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算,故無(wú)此項(xiàng)預(yù)算,與上年對(duì)比無(wú)增減變化,與上年一致。
第五部分 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算 0 萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加(減少) 1 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降) 100 %。主要原因:2024年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算在專戶資金中列支,不屬于一般公共預(yù)算支出。
(二)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說(shuō)明。
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 0 %,主要原因是2024年與2023年均無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 0 %;其中:
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 0 %,主要原因是2024年與2023年均無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 0 %,主要原因是2024年與2023年均無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少 1 萬(wàn)元,下降 100 %,主要原因是2024年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算在專戶資金中列支,不屬于一般公共預(yù)算支出。
第六部分 政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
2024年本部門單位編制政府采購(gòu)預(yù)算 6 萬(wàn)元,比上年
增加 3.5 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 140 %。增加的主要原因2024年更換文印室打印機(jī)。
其中:貨物類政府采購(gòu)預(yù)算 6 萬(wàn)元,主要是集中采購(gòu)辦公設(shè)備、軟件、復(fù)印紙等支出;工程類政府采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元;服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
第七部分 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日,本部門單位占有房屋面積 1420平方米;單價(jià) 50 萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)(套);單價(jià) 100 萬(wàn)元的以上專用設(shè)備 0 臺(tái)(套);現(xiàn)有公務(wù)用車 0 輛,其中,一般公務(wù)用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0 輛,其他用車無(wú)。
2024年部門預(yù)算安排購(gòu)置:車輛 0 輛,其中,一般公務(wù)用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0輛;單價(jià) 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)(套);單價(jià) 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)(套)。
第八部分 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2024年,本單位項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,項(xiàng)目總預(yù)算26萬(wàn)元, 1 個(gè)項(xiàng)目,比上年增長(zhǎng) 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 0 %。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,優(yōu)化中考考務(wù)費(fèi)等項(xiàng)目支出2024年預(yù)算安排,并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效具體情況:
1、中考考務(wù)費(fèi)項(xiàng)目。
(1)項(xiàng)目概況:中考考務(wù)費(fèi),主要彌補(bǔ)中考經(jīng)費(fèi)不足。
(2)項(xiàng)目?jī)?nèi)容:2024年中考考務(wù)費(fèi)。
(3)立項(xiàng)依據(jù):高中階段學(xué)校考試招生工作的通知
(4)實(shí)施單位:黃石市教育考試院
(5)項(xiàng)目期:2024年1-12月
(6)年度預(yù)算安排:2024年預(yù)算安排 26 萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng) 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 0 %。其中, 26萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
(7)2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:……。
產(chǎn)出指標(biāo):①數(shù)量指標(biāo):中考組考次數(shù)為1次;②質(zhì)量指標(biāo):考試事故數(shù)0;③時(shí)效指標(biāo):任務(wù)完成及時(shí)率100%。
滿意度指標(biāo):①工作人員滿意度95%;②學(xué)生滿意度95%。
第九部分 其他需要說(shuō)明的情況
1、對(duì)空表的說(shuō)明
2024年本單位預(yù)算中沒(méi)有使用一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)撥款安排的支出,故一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)表無(wú)數(shù)據(jù)。
2024年本單位預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,故政府性基金預(yù)算支出表無(wú)數(shù)據(jù),與上年一致。
2024年單位預(yù)算中沒(méi)有使國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,故政府性基金預(yù)算支出表無(wú)數(shù)據(jù),與上年一致。
對(duì)其他情況的說(shuō)明
(1)政府債務(wù)情況說(shuō)明
如果單位沒(méi)有政府債務(wù)情況,則寫(xiě)2024年本部門(單位)無(wú)政府債務(wù),與上年一致。
(2)其他項(xiàng)目支出績(jī)效情況
無(wú)。
(3)預(yù)算公開(kāi)管理文件
《黃石市教育考試院預(yù)算公開(kāi)制度》
一、依法履行部門預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任。根據(jù)《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》規(guī)定,各部門(單位)是本部門、本單位的預(yù)算執(zhí)行主體,負(fù)責(zé)本部門、本單位的預(yù)算執(zhí)行,并對(duì)執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。各部門(單位)應(yīng)依法執(zhí)行本部門(單位)的預(yù)算,依法向社會(huì)公開(kāi)本部門(單位)預(yù)算,依法接受人大、政府和社會(huì)的監(jiān)督。
二、依法接收本單位預(yù)算批復(fù)。各部門在批復(fù)所屬單位預(yù)算時(shí),不得對(duì)市財(cái)政局批復(fù)的預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。因特殊情況確需調(diào)整的,應(yīng)在執(zhí)行中按預(yù)算調(diào)整規(guī)程辦理。批復(fù)的預(yù)算包括部門預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)科目)、部門預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)科目)、部門收入預(yù)算表、部門支出預(yù)算表、人員類和公用經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目預(yù)算資金來(lái)源表、其他運(yùn)轉(zhuǎn)類和特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出預(yù)算資金來(lái)源表、其他運(yùn)轉(zhuǎn)類和特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出明細(xì)表(財(cái)政撥款)(部門經(jīng)濟(jì)科目)、其他運(yùn)轉(zhuǎn)類和特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出明細(xì)表(財(cái)政撥款)(政府經(jīng)濟(jì)科目)、政府采購(gòu)預(yù)算表。
三、認(rèn)真做好預(yù)算公開(kāi)工作。要按照《預(yù)算法》要求,在法定時(shí)限內(nèi)(財(cái)政部門批復(fù)部門預(yù)算后二十日內(nèi))統(tǒng)一公開(kāi)2024年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算等要求公開(kāi)的事項(xiàng),并在完成公開(kāi)工作后主動(dòng)將公開(kāi)鏈接提供給市財(cái)政局門戶網(wǎng)站。
第十部分 專業(yè)名詞解釋
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中, 因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(三)財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
(四)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金
(五)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(七)政府采購(gòu) : 是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度,是一種政府行為。
(根據(jù)本部門使用的其他專用名詞補(bǔ)充解釋)
第十一部分 2024部門預(yù)算表
一、2024年收支總表
二、2024年收入總表
三、2024年支出總表
四、2024年財(cái)政撥款收支總表
五、2024年一般公共預(yù)算支出表(該表需要公開(kāi)支出功能分類的類、款、項(xiàng)級(jí)科目)
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
備注:2024年本部門預(yù)算中沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出,故一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表無(wú)數(shù)據(jù),與上年預(yù)算一致
八、2024年政府性基金預(yù)算支出表
備注:2024年本部門預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,故政府性基金預(yù)算支出表無(wú)數(shù)據(jù),與上年預(yù)算一致
九、2024年項(xiàng)目支出表
十、2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
備注:2024年本部門預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,故國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表無(wú)數(shù)據(jù),與上年預(yù)算一致
第十二部分 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表